Бухгалтерский баланс ООО «Лагуна – Новосибирск» за 2009 год
Бухгалтерский баланс |
| |||||||||||||||||||
на | 31 декабря | 20 | 09 | г. | Коды | |||||||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) | 2009/12/31 | |||||||||||||||||||
Организация | ООО «Лагуна – Новосибирск» | по ОКПО | 76683295 | |||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 5407001991 | |||||||||||||||||||
Вид деятельности | Оптовая торговля | по ОКВЭД | 51.47.1 | |||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности |
| 65 | 16 | |||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||
Адрес | 630007, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фабричная ул, д. 14 |
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Дата утверждения |
| |||||||||||||||||||
Дата отправки (принятия)
|
| |||||||||||||||||||
Статья баланса | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||
АКТИВ |
|
|
| |||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |||||||||||||||||
Нематериальные активы | 110 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Основные средства | 120 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Итого по разделу I | 190 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| |||||||||||||||||
Запасы, в том числе: | 210 | 4300 | 8607 | |||||||||||||||||
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- животные на выращивании и откорме |
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- затраты в незавершенном производстве |
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 4299 | 7412 | |||||||||||||||||
- товары отгруженные | 215 | 0,0 | 1191 | |||||||||||||||||
- расходы будущих периодов | 216 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
- прочие запасы и затраты |
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 0,0 | 154 | |||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- в том числе покупатели и заказчики |
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 7669 | 961 | |||||||||||||||||
- в том числе покупатели и заказчики | 241 | 7604 | 689 | |||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0,0 | 0,0
| |||||||||||||||||
Денежные средства | 260 | 0,0 | 6 | |||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Итого по разделу II | 290 | 11969 | 9727 | |||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 11969 | 9727 | |||||||||||||||||
ПАССИВ |
| На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
| |||||||||||||||||
Уставной капитал | 410 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Добавочный капитал | 420 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Резервный капитал, в том числе: | 430 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- резервы, образованные в соответствии с законодательством |
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
| 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1676 | 2492 | |||||||||||||||||
Итого по разделу III | 490 | 1686 | 2502 | |||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| |||||||||||||||||
Займы и кредиты | 510 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Прочие долгосрочные пассивы | 520 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 590 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
| |||||||||||||||||
Займы и кредиты | 610 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 10283 | 7225 | |||||||||||||||||
- поставщики и подрядчики | 621 | 9941 | 7186 | |||||||||||||||||
- задолженность перед персоналом организации | 622 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
- задолженность по налогам и сборам | 624 | 67 | 0,0 | |||||||||||||||||
- прочие кредиторы | 625 | 275 | 0,0 | |||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Доходы будущих периодов (98) | 640 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (96) | 650 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Прочие краткосрочные пассивы | 660 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Итого по разделу V | 690 | 10283 | 7225 | |||||||||||||||||
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 11969 | 9727 | |||||||||||||||||
Отчет о прибылях и убытках ООО «Лагуна – Новосибирск»
за декабрь 2009 г. | Коды | |||||
Организация _______ ООО «Лагуна – Новосибирск» ____________________ по ОКПО | 0710002 | |||||
2009 | 12 | 31 | ||||
76683295 | ||||||
| 5407001991 | |||||
51.47.1 | ||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности ________________ | 65 | 16 | ||||
_________ общество с ограниченной ответственностью _________ по ОКОПФ / ОКФС | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384 | |||||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 12549 | 27370 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -9109 | -21159 |
Валовая прибыль | 029 | 3440 | 6211 |
Коммерческие расходы | 030 | -2260 | -4279 |
Управленческие расходы | 040 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1180 | 1932 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
Проценты к получению | 060 | 0,0 | 0,0 |
Проценты к уплате | 070 | 0,0 | 0,0 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0,0 | 0,0 |
Прочие доходы | 090 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы | 100 | -130 | -30 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1050 | 1902 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 00,0 | 00,0 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 00,0 | 00,0 |
Текущий налог на прибыль | 150 | -233 | -460 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 817 | 1442 |
СПРАВОЧНО |
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 0,0 | 0,0 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0,0 | 0,0 |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0,0 | 0,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б