Варианты теоретичекой части контрольной работы по дисциплине «внутренний аудит»

 

Вариант 1

1. Оценка существующей в организации контрольной среды.

2. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего ауди­та.

Вариант 2

1. Подходы к оценке эффек­тивности деятельности службы внутреннего аудита.

2. Организация и проведение внутреннего аудита расчетов с персоналом по оплате труда.

Вариант 3

1. Сущность системы внутреннего контроля.

2. Организация и проведение внутреннего аудита операций с основными средствами.

Вариант 4

1. Взаимодействие служб внут­реннего аудита и бухгалтерского учета.

2. Организация и проведение внутреннего аудита операций с нематериальными активами.

Вариант 5

1. Права и обязанности работников службы внутреннего аудита.

2. Организация и проведение внутреннего аудита финансовых результатов.

Вариант 6

1. Необходимость и возможность создания отдела (сектора, служ­бы) внутреннего аудита.

2. Организация и проведение внутреннего аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Вариант 7

1. Оценка экономической эффективности деятельности отдела внутреннего аудита.

2. Организация и проведение внутреннего аудита расчетов с покупателями и заказчиками.

Вариант 8

1. Взаимосвязь службы внутреннего аудита с другими службами и подразделениями организации.

2. Организация и проведение внутреннего аудита товаров в организации.

Вариант 9

1. Основные этапы проведения внутреннего аудита.

2. Организация и проведение внутреннего аудита расчетов с подотчетными лицами.

Вариант 10

1. Оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля.

2. Организация и проведение внутреннего аудита движения денежных средств в организации.

 



Практическая часть контрольной работы по дисциплине «Внутрениий аудит»

Практическая часть контрольной работы включает в себя три задания.

Задание 1. Дайте определение следующим понятиям:

1. Внутренний аудит.

2. Внутренний контроль.

3. Цель внутреннего аудита.

4. Ответственность внутреннего аудитора;

Задание 2. Перечислите нормативные документы, регулирующие внутренний аудит в России.

Задание 3. Разработайте должностную инструкцию внутреннего аудитора.



Список рекомендуемых источников

 

Нормативные акты

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от
30.11.1994г. № 51-ФЗ - URL: http://www.consultant.ru.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ - URL: http://www.consultant.ru.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ - URL: http://www.consultant.ru.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. - URL: http://www.consultant.ru.

5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». – URL: http://www.consultant.ru.

6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.1998 г. №14-ФЗ. - URL: http://www.consultant.ru.

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. — URL: http://www.consultant.ru.

8. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». - URL: http://www.consultant.ru.

9. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. — URL: http://www.consultant.ru.

 

Основная

10. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность»/ Ж.А. Кеворкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 319 c.

Дополнительная

11. Внутренний аудит: учебник / О.С. Дьяконова, Т.М. Рогуленко под ред., В.А. Гузь, С.В. Пономарева, А.В. Бодяко. — Москва: КноРус, 2016. — 181 с.

12. Земсков, В.В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта: учебное пособие / В.В. Земсков. — Москва: Прометей, 2019. — 158 с. — ISBN 978-5-907100-58-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121569 (дата обращения: 28.07.2019).

13. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления компанией: Практическое пособие / Орлов С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 284 с.: 60x90 1/16. - (Наука и практика) (Обложка) ISBN 978-5-16-010044-9 - Режим доступа: http://znanium.com/
catalog/product/467975

14. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Крышкин О. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 477 с.: ISBN 978-5-9614-4449-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915375

Периодические издания

15. Аудитор

16. Аудит и финансовый анализ.

17. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

18. Аудиторские ведомости.

19. Финансовый контроль.

20. Вестник Счетной Палаты РФ.

21. Учет и контроль.

22. Финансовый учет и аудит.





ПриложениЕ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Образец оформления титульного листа

 контрольной работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Финансовый университет)

Краснодарский филиал Финуниверситета

 

Кафедра «Экономика и финансы»

 

 

Направление «Экономика»

 

 

Контрольная работа

По дисциплине «Внутренний аудит»

Вариант ____

 

Студент         
  (И.О.Ф.)
курс  
   
Преподаватель  
  (уч. степень., должность И.О.Ф.)

                                                                

 

 

Краснодар 2020


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: