Вариант 1
1. Оценка существующей в организации контрольной среды.
2. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита.
Вариант 2
1. Подходы к оценке эффективности деятельности службы внутреннего аудита.
2. Организация и проведение внутреннего аудита расчетов с персоналом по оплате труда.
Вариант 3
1. Сущность системы внутреннего контроля.
2. Организация и проведение внутреннего аудита операций с основными средствами.
Вариант 4
1. Взаимодействие служб внутреннего аудита и бухгалтерского учета.
2. Организация и проведение внутреннего аудита операций с нематериальными активами.
Вариант 5
1. Права и обязанности работников службы внутреннего аудита.
2. Организация и проведение внутреннего аудита финансовых результатов.
Вариант 6
1. Необходимость и возможность создания отдела (сектора, службы) внутреннего аудита.
2. Организация и проведение внутреннего аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Вариант 7
1. Оценка экономической эффективности деятельности отдела внутреннего аудита.
2. Организация и проведение внутреннего аудита расчетов с покупателями и заказчиками.
Вариант 8
1. Взаимосвязь службы внутреннего аудита с другими службами и подразделениями организации.
2. Организация и проведение внутреннего аудита товаров в организации.
Вариант 9
1. Основные этапы проведения внутреннего аудита.
2. Организация и проведение внутреннего аудита расчетов с подотчетными лицами.
Вариант 10
1. Оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля.
2. Организация и проведение внутреннего аудита движения денежных средств в организации.
Практическая часть контрольной работы по дисциплине «Внутрениий аудит»
Практическая часть контрольной работы включает в себя три задания.
Задание 1. Дайте определение следующим понятиям:
1. Внутренний аудит.
2. Внутренний контроль.
3. Цель внутреннего аудита.
4. Ответственность внутреннего аудитора;
Задание 2. Перечислите нормативные документы, регулирующие внутренний аудит в России.
Задание 3. Разработайте должностную инструкцию внутреннего аудитора.
Список рекомендуемых источников
Нормативные акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от
30.11.1994г. № 51-ФЗ - URL: http://www.consultant.ru.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ - URL: http://www.consultant.ru.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ - URL: http://www.consultant.ru.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. - URL: http://www.consultant.ru.
5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». – URL: http://www.consultant.ru.
6. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8.02.1998 г. №14-ФЗ. - URL: http://www.consultant.ru.
7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. — URL: http://www.consultant.ru.
8. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». - URL: http://www.consultant.ru.
9. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. — URL: http://www.consultant.ru.
Основная
10. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность»/ Ж.А. Кеворкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 319 c.
Дополнительная
11. Внутренний аудит: учебник / О.С. Дьяконова, Т.М. Рогуленко под ред., В.А. Гузь, С.В. Пономарева, А.В. Бодяко. — Москва: КноРус, 2016. — 181 с.
12. Земсков, В.В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта: учебное пособие / В.В. Земсков. — Москва: Прометей, 2019. — 158 с. — ISBN 978-5-907100-58-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121569 (дата обращения: 28.07.2019).
13. Внутренний аудит в современной системе корпоративного управления компанией: Практическое пособие / Орлов С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 284 с.: 60x90 1/16. - (Наука и практика) (Обложка) ISBN 978-5-16-010044-9 - Режим доступа: http://znanium.com/
catalog/product/467975
14. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Крышкин О. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 477 с.: ISBN 978-5-9614-4449-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915375
Периодические издания
15. Аудитор
16. Аудит и финансовый анализ.
17. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
18. Аудиторские ведомости.
19. Финансовый контроль.
20. Вестник Счетной Палаты РФ.
21. Учет и контроль.
22. Финансовый учет и аудит.
ПриложениЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец оформления титульного листа
контрольной работы
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Финансовый университет)
Краснодарский филиал Финуниверситета
Кафедра «Экономика и финансы»
Направление «Экономика»
Контрольная работа
По дисциплине «Внутренний аудит»
Вариант ____
Студент | |
(И.О.Ф.) | |
курс | |
Преподаватель | |
(уч. степень., должность И.О.Ф.) |
Краснодар 2020